联系人:朱先生
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财务软件总账(zhàng)系(xì)统一(yī)览
1、总(zǒng)账-系统初始化(huà)-设置会计科(kē)目-录入期初余额-设置凭证类(lèi)型。
2、填写凭证:点击添加修(xiū)改凭证——修改无效,整理凭证——填写凭证窗(chuāng)口(kǒu)——制作订单——无效/恢复(无效凭证(zhèng)编号(hào)保留,但不能修改或审核,但要参与记(jì)账,否则编(biān)者(zhě)在月底无法结账(zhàng),无效凭证可以通(tōng)过整理清除,未记长凭证可以重(chóng)新编号)。如果已经(jīng)结转,应该先取消审核。消审:取消对账(zhàng)-更换-审核-点击凭(píng)证-批量取消审核。如果没有结转损益,更(gèng)改凭证(zhèng)后(hòu)直(zhí)接审核记账结账。如果已(yǐ)经结转(zhuǎn)损益-无效损益凭证-凭证删除(chú)。
3、审核凭证:退(tuì)出总(zǒng)账(zhàng)账(zhàng)套,重新注册(cè),更换操作人员进入账套-总账系统-审核凭证-选(xuǎn)择要审核的凭证(zhèng)(如(rú)有错(cuò)误,标记错误(wù)后修改)-记账。
4、结转期(qī)损益:期末-转账定义-期(qī)间(jiān)损益-输321-期(qī)末-期间损益结转-检查要结(jié)转的(de)科目生成结账凭证-退(tuì)出选定操(cāo)作人员登录(lù)-审(shěn)核-记账(zhàng)
5、月末处理或(huò)期末-结(jié)账-结(jié)账-结账-结账-结账-结账-结账-结账
6、现金日记账(zhàng)、银行日(rì)记(jì)账(zhàng)设(shè)置:总账系统-系统初始化设置-会计科目-编辑-指定会计科目-设置(zhì)现金日记账(zhàng)、银行日记账
7、支票(piào)登记簿:初始设置选项-检查支票控制-总账-系(xì)统初始化-设置“票据结算(suàn)”-出纳-支票登记簿-银行-新增
8、出纳业务(wù)期(qī)末处理期初未(wèi)达账:-出纳-银行(háng)对账(zhàng)单-银行对账期(qī)初(chū)输入-银(yín)行-银行对(duì)账期初(chū)对话框-启用日期(qī)-输入余额(é)-单击(jī)对账(zhàng)单期初/日(rì)记账(zhàng)期初(chū)未达账
9、反结账:期末-结账(zhàng):期末-结账:期末(mò)-结账:——CTRL+SHIFT+F6
10、反对:期末-对账:期末-对账:——CTRL+H凭证(zhèng)-恢复记账前状(zhuàng)态,取消审(shěn)核:取消对账-换人-审(shěn)核(hé)-点击凭(píng)证-批量取(qǔ)消(xiāo)审核(hé)。如果没有结转损益,如果已经结转(zhuǎn)损益-无(wú)效损(sǔn)益(yì)凭证-删除凭证,
11、年(nián)度结账:注册-选择需要建(jiàn)立新年度账(zhàng)套和去年的时间-系统管理-年度账(zhàng)-建立-进入年度(dù)账-确(què)认
12、年(nián)度账引入前缀名为uferpyer:系统管理-年度(dù)账(zhàng)-引入
13、年度账(zhàng)户结(jié)转:注册-系统管理(此(cǐ)时注册年度应为需要结转的年度。如果(guǒ)需要将2005年(nián)的数(shù)据(jù)结转到2006年,则(zé)应在2006年注(zhù)册(cè))-年度账(zhàng)户-结转去年的数据
14、清空年度数(shù)据:注册-系统管理(lǐ)-年(nián)度账-清空年度数据-选择清空年度(dù)-确认
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